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洛宁县审计局内审工作卓有成效

时间:2020-12-22 01:49 来源:县审计局

  2020年,洛宁县审计局深入贯彻落实《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,不断强化对全县内部审计工作的业务指导和监督,努力拓展审计监督深度和广度,有效促进了全县内部审计工作的开展。单位荣获全市内部审计业务指导和监督工作先进单位。

  一是主动统筹谋划。明确要求各审计组在实施审计项目时要把被审计单位内审机构建立及内审工作开展情况持续纳入审计范围。

  二是健全内审机构。指导监督全县资金量大、下属单位多的预算单位建立内审机构,配备专兼职内审人员,制定内审工作制度,强化单位内部监督管控。

  三是开展专题培训。6月30日举办了全县内审人员培训班1期;9月15日,又组织44个单位114人参加洛阳市内审人员职业能力提升培训班。

  四是加强协作交流。抽调卫健委4名内审人员,配合县局开展疫情防控资金和捐赠款物专项审计,一方面有利于提高内审人员业务素质和综合能力,另一方面解决了审计力量不足问题,促进了国家审计与内部审计发展的协作共赢。目前,我县内审单位共完成内审项目23个,审计总金额2600万元,増收节支110万元,提出建议意见被采纳15条。